2024年11月11日至20日,公司质量负责人按照年度内审计划组织内审员对本公司管理体系运行情况进行了为期8天的全要素内部审核,本次审核主要围绕本公司管理体系的相关文件、《检测和校准实验室认可准则》、《检测和校准实验室能力认可准则在软件检测领域的应用说明》、《CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》应用要求》、《CNAS-CL01-G001:检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》》、《检测和校准实验室能力认可准则在非固定场所检测活动中的应用说明》、《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》进行,从此次内审的情况看,所存在的不符合事项主要是“一般”不符合项,内审结束后公司质量负责人组织相关部门负责人采取纠正及纠正措施,于12月初完成了内审不符合整改工作,公司管理体系运行整体有效,符合认可准则的要求,做到了持续改进。